公司支票管理制度.doc

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公司支票管理制度.doc
集團有限公司支票管理制度

第一條 為嚴格公司支票的管理,特制定本制度。
第二條 凡在同城或一定區(qū)域范圍內(nèi)用于采購物資、商品交易、勞務供應、項目投資、清償債務等款項的結(jié)算(在規(guī)定的范圍限額內(nèi)),都必須使用支票。
第三條 使用支票時經(jīng)辦人須填寫“支票領用單”,經(jīng)部門經(jīng)理、財務人員、主管總裁批準簽字。會計員簽發(fā)支票時必須注明日期、用途、限額,登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。領取支票手續(xù)不符時,財務人員有權(quán)拒付。
第四條 經(jīng)辦人領取支票后應妥善保管,如丟失,造成經(jīng)濟損失由責任人負責;領用支票應取得合法發(fā)票,經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字后,一周內(nèi)報銷。
第五條 無特殊原因,領用支票不能及時報帳者,財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)個人應收款,發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第六條 會計員應及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,嚴禁將空白支票借給其它單位或個人使用。因特殊原因,確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須事先申請并注明收款單位名稱、款項用途、申請限額及報銷期限,并簽...
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