督察審計部制度.doc

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督察審計部制度.doc
第一篇 審計督查部管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、規(guī)范化,保障集團的健康發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計條例》及集團實際情況,特制定本條例。
第二條 集團及其子公司依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督。
第三條 審計工作實行定期審計與不定期審計相結(jié)合的工作方法,審計工作必須保證其工作開展的連續(xù)性。
審計督查人員必須獨立、客觀、公正地履行職責。
第二章 審計督查部門和審計督查人員
第五條 集團設審計督查部,負責整個集團的審計工作,審計督查部經(jīng)理由集團總裁提名,董事會任命,并向集團總裁匯報工作,對集團總裁負責。
第六條 審計督查部根據(jù)審計業(yè)務開展需要,可向集團子公司派駐審計督查工作組,獨立行使審計督查職權(quán)。
第七條 外派審計工作組必須嚴格貫徹執(zhí)行集團審計督查部的工作方針及各項規(guī)章制度。
第八條 外派審計督查工作組根據(jù)工作計劃及具體實施方案,履行職責。
第九條 根據(jù)審計督查工作需要,審計督查部經(jīng)集團總裁批準,可聘請專業(yè)人員,參與某項審計工作,受聘人員在工作期間與集團正式審...
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