支票管理制度

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支票管理制度
上海好美家裝潢建材有限公司 支票管理制度 為了加強對支票領(lǐng)用和結(jié)算的管理,防止利用支票發(fā)生詐騙現(xiàn)象,根據(jù)國家的法律 和銀行結(jié)算紀律,保護票據(jù)關(guān)系人的合法權(quán)益,使支票領(lǐng)用結(jié)算做到程序化,規(guī)范化, 特制定本管理制度。 一.支票領(lǐng)用管理 1.各部門需領(lǐng)用支票(不包括現(xiàn)金支票,僅指轉(zhuǎn)帳支票),必須填制用款申請書,按資 金管理權(quán)限經(jīng)部門經(jīng)理或主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后,方可向財務(wù)部領(lǐng)取支票。 2.財務(wù)部支票保管者,對領(lǐng)用的支票建立領(lǐng)用登記手續(xù),按支票號逐筆順序登記簽收, 并負責(zé)填妥支票簽發(fā)日期、受票單位、用途、金額,如金額難于確定時須在用途欄加蓋 限額章,并確定最高限額加以控制。 3.支票與印簽須由財會兩人分別保管,支票填妥后由印簽保管者加蓋印簽。領(lǐng)取的所有 支票,不允許轉(zhuǎn)讓,在支票上必須注明。 4.凡外出采購物品時,確屬難于明確受票單位的,受票單位空白,但日期、用途、金額 要求注明,不準攜帶全空白支票出門,領(lǐng)用人對支票必須嚴加保管,防止丟失。 5.進貨貨款原則上不使用轉(zhuǎn)帳支票付款,采用貸記憑證由銀行劃帳,特殊需要用支票付 款由總經(jīng)理室簽字領(lǐng)用。 6.領(lǐng)用的支票必須在簽發(fā)后三天內(nèi)向財務(wù)部辦理結(jié)清手續(xù),超過規(guī)定時間,支票簽發(fā)人 負責(zé)向領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人催討,支票結(jié)清后及時注銷。 7.財務(wù)部支票簽發(fā)人對支票存根應(yīng)連同原始發(fā)票附在記帳憑證上作為記帳的依據(jù)。領(lǐng)用 人發(fā)生支票遺失應(yīng)及時與財務(wù)部聯(lián)系,由財務(wù)部向開戶銀行辦理掛失,如發(fā)生損失無法 追回,則由領(lǐng)用人負責(zé)全額賠償。 二.支票結(jié)算管理 1.在商品銷售中使用支票結(jié)算的,必須是有效支票(印簽,單位名稱,帳號齊全清楚) ,結(jié)算前收銀員要察看有效期,印簽及帳號的清晰度,抄寫好購貨單位地址、電話號碼 、購貨者的身份證號碼和姓名。 2.支票結(jié)算時出納員要求做到對支票的復(fù)檢工作,支票是否完整,出票單位的開戶行和 印簽是否清晰完整,根據(jù)身份證查驗客戶。所有用支票結(jié)算的貨款,收銀員結(jié)算后在提 單上加蓋“三天后提貨”章;如遇雙休日則在提單上加蓋“五天后提貨”章;如客戶需當(dāng)天 提貨且是賣場的???,必須抵押等同金額現(xiàn)金或由商場負責(zé)人簽字,再由收銀臺加蓋“校 正章” 3.收銀員在結(jié)算過程中,要求書寫正確,手續(xù)完善,防止廢票,收取的支票視作現(xiàn)金保 管,財會部門隔天及時解繳銀行,收進抵押的空白支票,誰收進誰保管,到時結(jié)算,在 交接中要做好簽收。 4.支票結(jié)算中手續(xù)完善卻發(fā)生退票的,財會應(yīng)及時查清原因,通知商場銷貨部門,由業(yè) 務(wù)部門派人在七天內(nèi)落實解決。屬收銀書寫差錯,由收銀員聯(lián)系解決,如七天內(nèi)不抓緊 落實處理,由此退票造成的經(jīng)濟損失按程度不同對當(dāng)事人作出不同程度的處罰。 5.支票結(jié)算中手續(xù)不完整而造成退票,無法追回的,誰發(fā)生誰負責(zé),扣罰責(zé)任人50元外 ,損失的金額由責(zé)任人全額賠償。若發(fā)生結(jié)算支票遺失應(yīng)及時與出票單位主動聯(lián)系,向 出票單位開戶銀行掛失,無法追回,責(zé)任人全額賠償。 6.凡違反支票領(lǐng)用管理規(guī)定條款一經(jīng)查實每次(張)扣罰當(dāng)事人30元,發(fā)生經(jīng)濟損 失,責(zé)任人全額賠償。結(jié)算支票發(fā)生退票而財會沒有及時交給業(yè)務(wù)部門落實處理,使退 票金額無法及時追回,造成經(jīng)濟損失,扣罰財會責(zé)任人50元。 一九九九年四月四日
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