質(zhì)量管理制度
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
質(zhì)量管理制度
為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本細(xì)則。
二 質(zhì)量管理的權(quán)責(zé)
(一) 總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)部門。工藝部門為全廠質(zhì)量管理的技術(shù)部門。
(二) 本廠實行“部門內(nèi)部控制,相關(guān)部門監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。
(三) 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗規(guī)范由工藝部門制訂,由總經(jīng)理室發(fā)布。
(四) 部門內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門制訂、發(fā)布。報總經(jīng)理室備案。
(五) 總經(jīng)理室制訂對各部門的質(zhì)量管理考核措施并組織落實。
(六) 質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)?! ?
三 工藝部門應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件:
(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(四)工序操作標(biāo)準(zhǔn);
四 質(zhì)量文件的修訂
(一)各項質(zhì)量文件若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
(二)工藝部門每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量管理實際情況會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,進(jìn)行修訂。
五 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
下列情況要求質(zhì)量確認(rèn):
(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
(三)客戶來圖來樣。
六 質(zhì)量管理作業(yè)實施要點
A 進(jìn)料檢驗作業(yè)實施要點
(一)需用部門依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等,填入檢驗記錄表內(nèi)。
(二)判定合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格",辦理入庫手續(xù)。
(三)判定不合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格",填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購部門,由其依實際情況決定是否需要特采。
1.不需特采,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨",并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨,由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。
2.需要特采,由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn),將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采",并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況,辦理入庫或扣款等有關(guān)手續(xù)。
(四)檢驗時,如無法判定合格與否,則請工專業(yè)人員會同驗收,會同驗收者需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。
(五)檢驗時,抽樣應(yīng)隨機(jī)化,并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由,予以判定合格與否。
(六)回饋進(jìn)料檢驗情況,將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于該供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi),每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報表報總經(jīng)理室。
B 制程質(zhì)量管理作業(yè)實施要點
(一) 操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需經(jīng)過有關(guān)人員實施首件檢查,等檢查合格后,才能繼續(xù)加工,各組組長實施隨機(jī)檢查。
(二)檢查站人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查,不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。
(三) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因,立即處理,并制定防范措施防止再發(fā)。
C 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實施要點
(一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格后,才能入庫或出貨。
(二) 依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗,判定不合格批則退回車間返修,返修后仍需再經(jīng)成品檢驗。
(三) 庫存的成品出庫必需抽驗,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因,并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫。同時制定措施防止再發(fā)。
(四) 每批產(chǎn)品入庫時,成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報《成品檢驗記錄表》,經(jīng)主管批示后交車間。
D 客戶抱怨處理作業(yè)實施要點
一 客戶抱怨的分類
(一)申訴:這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿,或要求返工、更換、或退貨,于處理后不需給予客戶賠償。
(二)索賠:客戶除要求對不良品加以處理外,并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失,對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。
(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨:客戶刻意找種種理由,抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良,要求賠償或減價,此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。
二 客戶抱怨處理流程實施要點
(一)客戶抱怨由銷售部受理,先核對是否確有該批訂貨與出貨,并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后,即填妥抱怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。
(二)成品倉庫調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料,查出真正的原因,如無法查出,則會同有關(guān)單位查明。
(三)查明原因后,會同有關(guān)部門,針對原因,提出改善對策,防止再發(fā)。
(四)會同有關(guān)單位,對客戶抱怨提出處理建議,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由銷售部答覆客戶。
(五) 將資料回饋有關(guān)部門并歸檔。
E 市場質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實施要點
(一)銷售部以郵寄或拜訪的方式,請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。
(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項目,即產(chǎn)品的質(zhì)量特性,例如性能、規(guī)格、外觀,以及產(chǎn)品價格等。
(三)整理調(diào)查資料,銷售部門把客戶的質(zhì)量要求通知有關(guān)部門。
(四)分析調(diào)查資料,確定本廠的質(zhì)量要求是否太嚴(yán)、太松,以改善產(chǎn)品質(zhì)量,及開發(fā)新產(chǎn)品。
質(zhì)量管理制度
為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本細(xì)則。
二 質(zhì)量管理的權(quán)責(zé)
(一) 總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)部門。工藝部門為全廠質(zhì)量管理的技術(shù)部門。
(二) 本廠實行“部門內(nèi)部控制,相關(guān)部門監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。
(三) 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗規(guī)范由工藝部門制訂,由總經(jīng)理室發(fā)布。
(四) 部門內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門制訂、發(fā)布。報總經(jīng)理室備案。
(五) 總經(jīng)理室制訂對各部門的質(zhì)量管理考核措施并組織落實。
(六) 質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)?! ?
三 工藝部門應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件:
(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
(四)工序操作標(biāo)準(zhǔn);
四 質(zhì)量文件的修訂
(一)各項質(zhì)量文件若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
(二)工藝部門每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量管理實際情況會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,進(jìn)行修訂。
五 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
下列情況要求質(zhì)量確認(rèn):
(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
(三)客戶來圖來樣。
六 質(zhì)量管理作業(yè)實施要點
A 進(jìn)料檢驗作業(yè)實施要點
(一)需用部門依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等,填入檢驗記錄表內(nèi)。
(二)判定合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格",辦理入庫手續(xù)。
(三)判定不合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格",填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購部門,由其依實際情況決定是否需要特采。
1.不需特采,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨",并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨,由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。
2.需要特采,由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn),將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采",并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況,辦理入庫或扣款等有關(guān)手續(xù)。
(四)檢驗時,如無法判定合格與否,則請工專業(yè)人員會同驗收,會同驗收者需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。
(五)檢驗時,抽樣應(yīng)隨機(jī)化,并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由,予以判定合格與否。
(六)回饋進(jìn)料檢驗情況,將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于該供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi),每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報表報總經(jīng)理室。
B 制程質(zhì)量管理作業(yè)實施要點
(一) 操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需經(jīng)過有關(guān)人員實施首件檢查,等檢查合格后,才能繼續(xù)加工,各組組長實施隨機(jī)檢查。
(二)檢查站人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查,不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。
(三) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因,立即處理,并制定防范措施防止再發(fā)。
C 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實施要點
(一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格后,才能入庫或出貨。
(二) 依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗,判定不合格批則退回車間返修,返修后仍需再經(jīng)成品檢驗。
(三) 庫存的成品出庫必需抽驗,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因,并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫。同時制定措施防止再發(fā)。
(四) 每批產(chǎn)品入庫時,成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報《成品檢驗記錄表》,經(jīng)主管批示后交車間。
D 客戶抱怨處理作業(yè)實施要點
一 客戶抱怨的分類
(一)申訴:這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿,或要求返工、更換、或退貨,于處理后不需給予客戶賠償。
(二)索賠:客戶除要求對不良品加以處理外,并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失,對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。
(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨:客戶刻意找種種理由,抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良,要求賠償或減價,此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。
二 客戶抱怨處理流程實施要點
(一)客戶抱怨由銷售部受理,先核對是否確有該批訂貨與出貨,并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后,即填妥抱怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。
(二)成品倉庫調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料,查出真正的原因,如無法查出,則會同有關(guān)單位查明。
(三)查明原因后,會同有關(guān)部門,針對原因,提出改善對策,防止再發(fā)。
(四)會同有關(guān)單位,對客戶抱怨提出處理建議,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由銷售部答覆客戶。
(五) 將資料回饋有關(guān)部門并歸檔。
E 市場質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實施要點
(一)銷售部以郵寄或拜訪的方式,請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。
(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項目,即產(chǎn)品的質(zhì)量特性,例如性能、規(guī)格、外觀,以及產(chǎn)品價格等。
(三)整理調(diào)查資料,銷售部門把客戶的質(zhì)量要求通知有關(guān)部門。
(四)分析調(diào)查資料,確定本廠的質(zhì)量要求是否太嚴(yán)、太松,以改善產(chǎn)品質(zhì)量,及開發(fā)新產(chǎn)品。
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